XXVI SESJA RADY GMINY RZEZAWA
XXVI SESJA RADY GMINY RZEZAWA
2017-01-04
XXVI SESJA RADY GMINY RZEZAWA odbyła się w dniu 29 grudnia 2016 r. (tj. czwartek) o godz. 1500 w świetlicy wiejskiej w Łazach. Podczas sesji odbyło się głosowanie nad budżetem na rok 2017 oraz wieloletnią prognozę finansową. Wszyscy obecni radni zgodzili się z przedstawionym projektem budżetu oddając 14 głosów na tak. Dodatkowo młodzież z Zespołu Szkół w Łazach umiliła posiedzenie występem słowno-muzycznym.
Porządek obrad:
Ad.11) Wystąpienie Wójta Gminy :
Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo
Projekt budżetu to swoista wypadkowa oczekiwań, nadziei oraz realiów, znajdujących odzwierciedlenie w matematyce. Przygotowanie tego podstawowego dla lokalnej społeczności dokumentu, musi uwzględniać zarówno twarde wskaźniki ekonomiczne, jak również postulaty mieszkańców poszczególnych miejscowości, radnych, organizacji społecznych, różnych środowisk. Budżet jest więc dokumentem kompromisowym, z jednej strony zabezpieczającym sprawne funkcjonowanie jednostek służących mieszkańcom, z drugiej sprzyjającym rozwojowi całej gminy.
Przedkładając Państwu projekt budżetu Gminy Rzezawa na rok 2017 można z pełną odpowiedzialnością nazwać budżetem zrównoważonego rozwoju. Zdaję sobie sprawę z tego, że rozstrzygamy o tym jakie środki i na co będą przeznaczone. Jest to jedna z najważniejszych Sesji w roku.
Planowanie budżetu jest najbardziej złożonym rodzajem polityki publicznej. Są to czasami trudne wybory, gdzie decydujemy, które zadanie do realizacji jest ważniejsze. Efektem czego są różne próby znajdowania środka na prowadzenie odważnej, nakierowanej na rozwój polityki inwestycyjnej oraz rozwojowej. Przedłożony Państwu projekt budżetu jak również Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały sporządzone z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Racjonalna gospodarka finansowa zakłada dążenie w szczególności do optymalizacji dochodów bieżących, maksymalizacji dochodów z gospodarowania majątkiem, oszczędnego i efektywnego gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach generujących najwyższe kwoty bieżące, racjonalizacji wydatków oraz podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia wydatków bieżących. Właśnie ta realność założeń, a potem ich konsekwentna realizacja stanowi o podstawach prawidłowego gospodarowania budżetem. Przedstawiony projekt budżetu zakłada więc zrównoważony rozwój i daje możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
Przy okazji chciałbym Państwa zapewnić, że nadal będę czynił starania, aby pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych na realizację zadań Gminy. W projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości 41.953.293,00 zł, wydatki w wysokości 43.366.793,00 zł w tym wydatki majątkowe na poziomie 5.186.062,54 zł. Zostały zaplanowane ważne zadania związane z bezpieczeństwem mieszkańców, ochroną środowiska, budową dróg, jak również poprawą stanu budynków komunalnych i obiektów sportowych służących mieszkańcom gminy. Budżet gminy na 2017 rok przewiduje 14 zadań majątkowych z czego część zadań jest kontynuacją z roku 2016. Są to między innymi :
1) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Bratucice, Dębina, Buczków i Dąbrówka 455.000,00 zł ;
2) rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy 120.000,00 zł ;
3) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bocheńskiego na wykonanie modernizacji drogi w Łazach = 505.744,54 zł ;
4) budowa drogi gminnej w Jodłówce etap 3 = 80.000,00 zł ;
5) budowa drogi gminnej ul. Kolorowa w Rzezawie = 430.318,00 zł ;
6) przebudowa i rozbudowa budynku rehabilitacji = 920.00,00 zł ;
7) wykonanie placów zabaw w miejscowościach Jodłówka, Rzezawa, Łazy = 150.000,00 zł ;
8,9) wykup nieruchomości, działek = 90.000,00 zł ;
10) budowa sali widowiskowo-sportowej z zapleczem oraz remontem boiska zewnętrznego w Jodłówce = 452.000,00 zł ;
11) budowa sali gimnastycznej w Okulicach = 297.500,00 zł ;
12) utworzenie szkolnej strefy sportu przy PSP w Borku = 495.000,00 zł
13) przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku = 700.000,00 zł ;
14) przebudowa i remont pełnowymiarowego boiska trawiastego do piłki nożnej oraz budowa boiska wielofunkcyjnego = 490.000,00 zł.
Zadania inwestycyjne to nie jedyne, jakie zostały zaplanowane. W budżecie wyodrębniono bowiem kwotę 259.986,20 zł stanowiącą fundusz sołecki. O przeznaczeniu tych środków na konkretne zadania zadecydowali sami mieszkańcy poszczególnych sołectw. Na funkcjonowanie lokalnych instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu a także Gminnej Biblioteki Publicznej zabezpieczono 850.000,00 zł. Na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportu zabezpieczono 125.000,00 zł, a na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie kultury 25.000,00 zł. Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wyniosą 125.400,00 zł. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 121.300,00 zł. Na funkcjonowanie placówek oświatowych zaplanowano 16.399.873,00 zł. Na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zabezpiecza się 4.765.392,00 zł. Na zadania w zakresie pomocy społecznej i rodzinnej zaplanowano 11.860.478,46 zł.
Przy założeniu możliwie realnego poziomu dochodów i wydatków, jakie zaprezentowano w projekcie budżetu i Wieloletniej Prognozie Finansowej, zadania i przedsięwzięcia będą miały zapewnione finansowanie, zarządzanie długiem będzie realizowane w sposób niezagrażający płynności finansowej Gminy. Rzetelność przedstawionego projektu potwierdza jego ocena dokonana przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Rekomenduje więc Państwu – w mojej ocenie, oraz ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej – dokument gwarantujący stabilność funkcjonowania naszej Gminy oraz możliwość realizacji działań, które sobie założyliśmy. Jednocześnie w bieżącym roku podejmiemy szereg kroków, aby pozyskać środki zewnętrzne, które powinny wzmocnić możliwości prorozwojowe naszego samorządu.
Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo
Wiem dobrze, że jeszcze wiele zadań do zrobienia przed nami. Wierzę, że dzięki dobrej współpracy w roku 2017 uda nam się zrealizować wiele zadań ku zadowoleniu naszych Mieszkańców.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado.
Na zakończenie swojego wystąpienia proszę o przyjęcie proponowanego budżetu na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Dziękuję za uwagę
Porządek obrad:
- Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Usprawiedliwienie radnych nieobecnych na poprzedniej Sesji.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
- Informacja z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Rzezawa oraz Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
- Informacja Wójta z działalności w okresie między Sesjami.
- Interpelacje radnych.
- Zapytania i wnioski.
- Przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez przedstawiciela Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego wraz z opinią.
- Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- Wystąpienie Wójta Gminy.
- Debata nad projektem uchwały budżetowej.
- Podsumowanie debaty przez Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Wójta Gminy.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzezawa,
- Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na 2017 r.,
- zmiany uchwały Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Rzezawa z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzezawa,
- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na 2016 rok, Nr XIII/84/2015
z dnia 28 grudnia 2015 r., - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
- określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rzezawa.
- Odpowiedzi na interpelacje i zgłoszone wnioski.
- Sprawy bieżące.
- Zamknięcie obrad Sesji.
Ad.11) Wystąpienie Wójta Gminy :
Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo
Projekt budżetu to swoista wypadkowa oczekiwań, nadziei oraz realiów, znajdujących odzwierciedlenie w matematyce. Przygotowanie tego podstawowego dla lokalnej społeczności dokumentu, musi uwzględniać zarówno twarde wskaźniki ekonomiczne, jak również postulaty mieszkańców poszczególnych miejscowości, radnych, organizacji społecznych, różnych środowisk. Budżet jest więc dokumentem kompromisowym, z jednej strony zabezpieczającym sprawne funkcjonowanie jednostek służących mieszkańcom, z drugiej sprzyjającym rozwojowi całej gminy.
Przedkładając Państwu projekt budżetu Gminy Rzezawa na rok 2017 można z pełną odpowiedzialnością nazwać budżetem zrównoważonego rozwoju. Zdaję sobie sprawę z tego, że rozstrzygamy o tym jakie środki i na co będą przeznaczone. Jest to jedna z najważniejszych Sesji w roku.
Planowanie budżetu jest najbardziej złożonym rodzajem polityki publicznej. Są to czasami trudne wybory, gdzie decydujemy, które zadanie do realizacji jest ważniejsze. Efektem czego są różne próby znajdowania środka na prowadzenie odważnej, nakierowanej na rozwój polityki inwestycyjnej oraz rozwojowej. Przedłożony Państwu projekt budżetu jak również Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały sporządzone z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Racjonalna gospodarka finansowa zakłada dążenie w szczególności do optymalizacji dochodów bieżących, maksymalizacji dochodów z gospodarowania majątkiem, oszczędnego i efektywnego gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach generujących najwyższe kwoty bieżące, racjonalizacji wydatków oraz podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia wydatków bieżących. Właśnie ta realność założeń, a potem ich konsekwentna realizacja stanowi o podstawach prawidłowego gospodarowania budżetem. Przedstawiony projekt budżetu zakłada więc zrównoważony rozwój i daje możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
Przy okazji chciałbym Państwa zapewnić, że nadal będę czynił starania, aby pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych na realizację zadań Gminy. W projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości 41.953.293,00 zł, wydatki w wysokości 43.366.793,00 zł w tym wydatki majątkowe na poziomie 5.186.062,54 zł. Zostały zaplanowane ważne zadania związane z bezpieczeństwem mieszkańców, ochroną środowiska, budową dróg, jak również poprawą stanu budynków komunalnych i obiektów sportowych służących mieszkańcom gminy. Budżet gminy na 2017 rok przewiduje 14 zadań majątkowych z czego część zadań jest kontynuacją z roku 2016. Są to między innymi :
1) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Bratucice, Dębina, Buczków i Dąbrówka 455.000,00 zł ;
2) rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy 120.000,00 zł ;
3) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bocheńskiego na wykonanie modernizacji drogi w Łazach = 505.744,54 zł ;
4) budowa drogi gminnej w Jodłówce etap 3 = 80.000,00 zł ;
5) budowa drogi gminnej ul. Kolorowa w Rzezawie = 430.318,00 zł ;
6) przebudowa i rozbudowa budynku rehabilitacji = 920.00,00 zł ;
7) wykonanie placów zabaw w miejscowościach Jodłówka, Rzezawa, Łazy = 150.000,00 zł ;
8,9) wykup nieruchomości, działek = 90.000,00 zł ;
10) budowa sali widowiskowo-sportowej z zapleczem oraz remontem boiska zewnętrznego w Jodłówce = 452.000,00 zł ;
11) budowa sali gimnastycznej w Okulicach = 297.500,00 zł ;
12) utworzenie szkolnej strefy sportu przy PSP w Borku = 495.000,00 zł
13) przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku = 700.000,00 zł ;
14) przebudowa i remont pełnowymiarowego boiska trawiastego do piłki nożnej oraz budowa boiska wielofunkcyjnego = 490.000,00 zł.
Zadania inwestycyjne to nie jedyne, jakie zostały zaplanowane. W budżecie wyodrębniono bowiem kwotę 259.986,20 zł stanowiącą fundusz sołecki. O przeznaczeniu tych środków na konkretne zadania zadecydowali sami mieszkańcy poszczególnych sołectw. Na funkcjonowanie lokalnych instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu a także Gminnej Biblioteki Publicznej zabezpieczono 850.000,00 zł. Na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportu zabezpieczono 125.000,00 zł, a na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie kultury 25.000,00 zł. Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wyniosą 125.400,00 zł. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 121.300,00 zł. Na funkcjonowanie placówek oświatowych zaplanowano 16.399.873,00 zł. Na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zabezpiecza się 4.765.392,00 zł. Na zadania w zakresie pomocy społecznej i rodzinnej zaplanowano 11.860.478,46 zł.
Przy założeniu możliwie realnego poziomu dochodów i wydatków, jakie zaprezentowano w projekcie budżetu i Wieloletniej Prognozie Finansowej, zadania i przedsięwzięcia będą miały zapewnione finansowanie, zarządzanie długiem będzie realizowane w sposób niezagrażający płynności finansowej Gminy. Rzetelność przedstawionego projektu potwierdza jego ocena dokonana przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Rekomenduje więc Państwu – w mojej ocenie, oraz ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej – dokument gwarantujący stabilność funkcjonowania naszej Gminy oraz możliwość realizacji działań, które sobie założyliśmy. Jednocześnie w bieżącym roku podejmiemy szereg kroków, aby pozyskać środki zewnętrzne, które powinny wzmocnić możliwości prorozwojowe naszego samorządu.
Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo
Wiem dobrze, że jeszcze wiele zadań do zrobienia przed nami. Wierzę, że dzięki dobrej współpracy w roku 2017 uda nam się zrealizować wiele zadań ku zadowoleniu naszych Mieszkańców.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado.
Na zakończenie swojego wystąpienia proszę o przyjęcie proponowanego budżetu na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Dziękuję za uwagę
Czytano: 1385 razy




























